立信中联会计师所吃警示函执业金鸿控股审计5处违规
原文发布时间: 2020-02-11 14:31   
来源: 互联网   
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中国经济网北京2月11日讯中国证券监督管理委员会吉林监管局网站昨日公布的行政监管措施决定书(吉证监决〔2020〕3号)显示,经查,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)在执业金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”,000669.SZ)2018年内部控制审计报告项目及财务报告审计项目过程中存在以下问题: 一、 内部控制审计报告项目存在的问题 贷款使用用途监控控制测试执行不到位。立信中联将公司短期融入资金用于长期资产投资的事项列为内控审计报告强调事项,但未见了解公司对贷款使用用途监控的控制执行情况,未执行其他与强调事项段相关的控制测试程序。上述情况不符合《中国注册会计.........
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